我國大部分國有企業(yè)仍沒有建立起一套行之有效的風險管理體系,面對風險時,往往是手足無措,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)風險意識薄弱。雖然,我國國企**層的管理能力已經(jīng)比計劃經(jīng)濟時代有大幅提升,對風險也已經(jīng)有了初步的認識,但風險意識比較薄弱。目前,國有金融企業(yè)對內(nèi)控比較重視但國內(nèi)仍有不少企業(yè)認為內(nèi)控是可有可無的,有的連獨立的內(nèi)控部門都沒有,有的就算成立了內(nèi)控部門,也往往流于形式。相反,lm6_7zx我國不少的民營企業(yè)家有著很強的風險意識。
(2)風險控制體系不健全。一些企業(yè)缺乏完整的內(nèi)部風險控制體系,一些企業(yè)忽視法律顧問的作用,在重大決策、工商談判、對外出具法律文書等活動中缺乏嚴格的法律論證和工作程序,部分企業(yè)未經(jīng)論證,盲目地**速發(fā)展,造成資金鏈斷裂。
(3)風險應變能力不夠。
對國有企業(yè)來說,由于對風險管理的能力不足,導致在風險產(chǎn)生的時候,不能很好的做好應對措施,對企業(yè)發(fā)展造成阻礙。
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我國大部分國有企業(yè)仍沒有建立起一套行之有效的風險管理體系,面對風險時,往往是手足無措,主要表現(xiàn)在以下幾個方面: (1)風險意識薄弱。雖然,我國國企**層的管理能力已經(jīng)比計劃經(jīng)濟時代有大幅提升,對風險也已經(jīng)有了初步的認識,但風險意識比較薄弱。目前,國有金融企業(yè)對內(nèi)控比較重視但國內(nèi)仍有不少企業(yè)認為內(nèi)控是可有可無的,有的連獨立的內(nèi)控部門都沒有,有的就算成立了內(nèi)控部門,也往往流于形式。相反,lm6_7z
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國內(nèi)外關注內(nèi)部控制會計控制問題由來已久,但對內(nèi)部會計控制進行制度**則是近幾年的事情。從金融危機中雷曼兄弟的倒閉,追溯到使我們記憶猶新的安然事件,這些無疑是由于缺乏內(nèi)控導致失控的案例。實際上,在我國由于企業(yè)內(nèi)控制度的不健全,諸如此類千里之堤毀于蟻穴的悲劇的上演一直就**間斷過。 *于2001年6月份,發(fā)布了《內(nèi)部會計控制規(guī)范——基本規(guī)范(試行)》。2008年,中國*、證券監(jiān)督管理**、
內(nèi)部控制制度建設的重要性已被越來越多的企業(yè)所認識,企業(yè)的發(fā)展壯大與成功都離不開一套系統(tǒng)、科學、嚴密、規(guī)范的內(nèi)部管理制度。現(xiàn)就公司制度建設情況結合自己的工作實踐,提出自己的一點看法,以引發(fā)大家共同思考和探討,文中不當之處請指正。 一、制度建設**注意系統(tǒng)性、完整性,并**** 公司制度建設有一個完整的體系,每項制度又包含具體完整的內(nèi)容,各制度起草小組在制訂制度過程中,lm6_7zx要根據(jù)公司管理需
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